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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-14 13:38

你好 這個(gè)是公司收入 轉(zhuǎn)給老板要看是以什么名義 是以借款還是分紅  不能公私不分 直接轉(zhuǎn)

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 13:40

老師,那我以什么名義好,平時(shí)公帳的款項(xiàng)比較少,都是收現(xiàn)金多?

meizi老師 解答

2019-05-14 13:41

你好 收現(xiàn)金這個(gè)也是公司的錢(qián) 及時(shí)存入公司銀行去  而不是直接轉(zhuǎn)老板了  公司的錢(qián)要和老板的錢(qián)分開(kāi)的 不能混了

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 13:42

但我們老板叫我們轉(zhuǎn)給他,該怎么處理

meizi老師 解答

2019-05-14 13:44

你好 那就掛借款  借其他應(yīng)收款-老板貸銀行存款  但是這個(gè)年末必須要還給公司處理 因?yàn)椴贿€會(huì)涉及個(gè)稅20%的

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 13:45

有沒(méi)有其他不用還的,公司他自己的

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 13:46

有沒(méi)有更好的辦法做帳

meizi老師 解答

2019-05-14 13:49

你好 那你就走分紅 按你們分紅協(xié)議來(lái) 也是需要繳納20%的個(gè)稅的

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 13:58

老師請(qǐng)問(wèn)如果老板借公司錢(qián),年底還了,又拿出來(lái)給老板是不是就不用交個(gè)稅?

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 13:59

如果這3筆要交個(gè)稅,我要交多少錢(qián),公式怎么算?

meizi老師 解答

2019-05-14 14:07

你好 這個(gè)不能經(jīng)常發(fā)生這樣的情況  按要求只是借款的話可以約定沒(méi)利息 但是分紅是必須要繳納個(gè)稅的

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 14:07

公式怎么算?

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 14:09

或者說(shuō),怎么樣才能拿這幾筆錢(qián)出來(lái)?

meizi老師 解答

2019-05-14 14:10

比如 你借款了10萬(wàn) 那么年底不還的話 或者分紅的話 個(gè)稅就按10萬(wàn)*20%=20000

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 14:15

或者說(shuō),怎么樣才能拿這幾筆錢(qián)出來(lái)?不用交納20%個(gè)稅

meizi老師 解答

2019-05-14 14:18

你好 這個(gè)是公司的錢(qián)  不能不交稅 又想拿錢(qián) 這個(gè)是公司的錢(qián)  跟個(gè)人是要區(qū)分開(kāi)來(lái)的

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 14:20

例如這錢(qián)交公司租用費(fèi),就不用交稅?

meizi老師 解答

2019-05-14 14:27

你好 這個(gè)是公司日常經(jīng)營(yíng)所用 不需要繳納稅的  但是這個(gè)是需要有發(fā)票來(lái)入賬 如果沒(méi)發(fā)票的話 也是需要調(diào)增處理 有利潤(rùn)交企業(yè)所得稅的 所以要看你們實(shí)際

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 14:43

老師,我取現(xiàn)金支付費(fèi)用可以嗎,發(fā)票要寫(xiě)對(duì)公帳戶(hù)嗎?

meizi老師 解答

2019-05-14 14:45

你好 可以的  支付方式自己選擇就行  發(fā)票的話 可以的

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 14:47

老師,我取現(xiàn)金支付費(fèi)用可以嗎,發(fā)票要不要注明寫(xiě)對(duì)公帳戶(hù)嗎

meizi老師 解答

2019-05-14 14:49

你好  支付費(fèi)用 可用現(xiàn)金的  發(fā)票上面一般都是用的對(duì)公賬戶(hù) 這個(gè)不影響

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 14:50

老師我3筆費(fèi)用現(xiàn)在取現(xiàn)金出來(lái),支付公司消費(fèi),1年內(nèi)補(bǔ)齊費(fèi)用發(fā)票抵充收入可以嗎

meizi老師 解答

2019-05-14 14:54

你好   年末最好是收回發(fā)票入賬  不要跨年可以的

小藍(lán) 追問(wèn)

2019-05-14 14:58

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-05-14 15:22

嗯  不客氣的 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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你好 這個(gè)是公司收入 轉(zhuǎn)給老板要看是以什么名義 是以借款還是分紅 不能公私不分 直接轉(zhuǎn)
2019-05-14 13:38:42
<p>借;原材料等科目    貸;應(yīng)付賬款等科目</p>
2016-07-27 09:16:07
你好,收到專(zhuān)用發(fā)票按普通發(fā)票入賬就是了
2019-08-22 09:06:06
你好,呃呃,完全一樣的呢
2019-06-29 12:27:32
你好!按規(guī)定肯定是不可以 。
2017-09-12 15:17:23
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