
老師,我們四月購買了稅控盤,但是沒有銷項,那我申報的時候能不能等我有銷項以后再進(jìn)行抵扣申報?還是說購買當(dāng)月就要申報?
答: 可以以后有了增值稅時再申報抵扣。但是必須在當(dāng)年完成抵扣。
我本月認(rèn)證了進(jìn)項稅,但是當(dāng)月沒有銷項稅,所以暫時不抵扣,那我在報稅的時候是不是就不能直接零申報了?如果不是零申報,在填的時候報表要怎么填?
答: 可以的呀,可以零申報,所有的數(shù)據(jù)都是零,但是你這個鏡像就不要去認(rèn)證了。但如果說你認(rèn)證了的話,你就要在那個代抵扣稅里面去填寫。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師這個月我們購買稅控盤和服務(wù)費可是還沒有銷項稅額要抵扣那我怎么填申報表?
答: 老師我們這個是種植免稅的這個季度我們開發(fā)票了那怎么填申報表?
我本月認(rèn)證了進(jìn)項稅,但是當(dāng)月沒有銷項稅,所以暫時不抵扣,那我在報稅的時候是不是就不能直接零申報了?如果不是零申報,在填的時候報表要怎么填?在平臺上認(rèn)證了
一般納稅人,購買了稅控盤,但是因為當(dāng)期沒有收入,沒有銷項,那這個服務(wù)費可以在以后有銷項的月份再抵減,還是這個月報稅的時候就必須填在報表里
請問老師,我是新公司還沒有銷售,沒有銷項稅,那我買的金稅盤和服務(wù)費480元可以全額抵扣,什么時候申報,是要等到要繳增值稅時申報,還是現(xiàn)在就可以申報,謝謝

