
老師好,我現(xiàn)在用的是金蝶帶模塊的那種,,我想做一筆借:管理費用貸:應收賬款 的分錄,模塊錄不了,直接也錄不了,怎么做呢?
答: 同學。是什么原因錄入 不是 你的具體問題是什么,保存不了?
老師請問,金蝶K3啟用了應收管理,應付管理,固定資產(chǎn)管理模塊,但是不同的會計做賬情況不同,有的是在總賬直接錄憑證的,有的是在應收應付模塊里錄單據(jù)再生成憑證的,導致現(xiàn)在總賬期間在2022年了,其他模塊還在2020年了,應收應付數(shù)據(jù)也不完整也結不了賬,我現(xiàn)在怎么處理?
答: 同學你好 結轉損益年結之后就可以結賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我想請問我19年有一筆分錄做錯了,做的是:借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 其實應該是:借:管理費用 貸:應付賬款 ,請問現(xiàn)在我在2020年要更正這筆分錄如何做會計分錄?
答: 你好 那你金額是沒錯的 只是庫存現(xiàn)金和應付賬款掛科目錯誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應付賬款 摘要寫調整19年某憑證號


~飄過^+^~~~/ 追問
2019-05-14 12:50
陳詩晗老師 解答
2019-05-14 12:52
~飄過^+^~~~/ 追問
2019-05-14 12:52
陳詩晗老師 解答
2019-05-14 12:53