
老師,租商鋪為其他業(yè)務(wù)收入,填入申報(bào)表時(shí),填寫(xiě)哪行
答: 你問(wèn)的增值稅么,和你主營(yíng)一樣填寫(xiě)你對(duì)著稅率填寫(xiě)就可以,別填寫(xiě)錯(cuò)誤了
所得稅報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入是增值稅申報(bào)表的總收入還是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的總收入呢(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2b其他業(yè)務(wù)收入%2b營(yíng)業(yè)外收入%2b其他收益)
答: 你好,是利潤(rùn)表上的收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收掛靠公司管理費(fèi),無(wú)票,入賬其他業(yè)務(wù)收入,本月產(chǎn)生了其他業(yè)務(wù)支出,申報(bào)增值稅時(shí),其他業(yè)務(wù)收入需要減去其他業(yè)務(wù)支出后再申報(bào)嗎?還是直接按其他業(yè)務(wù)收入申報(bào)?
答: 掛靠公司的管理費(fèi)一般在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候申報(bào)過(guò)了,不重復(fù)申報(bào)
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,賣(mài)其他業(yè)務(wù)收入93000元,那申報(bào)無(wú)票收入按93000*0.13?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入嗎?
我公司19年申報(bào)表上總收入1000元,報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入為1050其中50為其他業(yè)務(wù)收入,匯算的時(shí)候按照那個(gè)金額來(lái)

