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送心意

舟舟老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-11 15:16

虧了,可以下期抵扣,但年底還沒(méi)抵扣完,不得在第二年抵扣

守望未來(lái) 追問(wèn)

2019-05-11 15:24

我想問(wèn)的是究竟是轉(zhuǎn)負(fù)差還是轉(zhuǎn)可抵扣稅額,初會(huì)實(shí)務(wù)上說(shuō)得有點(diǎn)模棱兩可

舟舟老師 解答

2019-05-11 20:58

稅法(財(cái)稅財(cái)稅[2016]36號(hào)文件)上表述,是負(fù)差可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一納稅期,會(huì)計(jì)上計(jì)算出增值稅登記在借方,作為下一納稅期的抵扣

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你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
如果要寫(xiě)金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫(xiě)金額是沒(méi)辦法寫(xiě)的。
2018-11-24 16:14:11
同學(xué)你好,加計(jì)抵減部分在交稅時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,營(yíng)業(yè)外收入;
2021-09-17 15:30:15
期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30
上半年銷(xiāo)項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
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