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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2021-06-04 16:21

你好!借應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應交增值稅~待抵扣進項稅

橘子橙 追問

2021-06-04 16:28

謝謝老師。憑證摘要要怎么寫呢?

宋生老師 解答

2021-06-04 16:34

你好!結(jié)轉(zhuǎn)X月待抵扣進項稅。

橘子橙 追問

2021-06-04 16:40

謝謝老師。如果是幾個月的。甚至是幾年的??梢詥幔咳绻强缒甑?。這個結(jié)轉(zhuǎn)完還要做其他年度損益表調(diào)整或者什么財務報表調(diào)整嗎?

宋生老師 解答

2021-06-04 16:41

你好!這個要看情況了,要看你之前做過什么分錄。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
待抵扣的進項稅是已經(jīng)認證的還是未認證的
2019-05-08 16:01:22
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
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