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胖頭魚
于2019-05-11 12:36 發(fā)布 ??795次瀏覽
牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-05-11 12:37
你好,是的一般是本月計提,次月繳納。
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城建稅,年末貸方余額,是應該交稅,卻未扣款嗎?
答: 你好,是的一般是本月計提,次月繳納。
老師 交城建稅(0.07)是按應交增值稅貸方余額算是嗎 帳上增值稅貸方余額是34001.67 但帳上計提卻是按36827.85的0.07算 這是什么原因呢
答: 您好 請問單位有出口退稅么 有消費稅嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年底未交增值稅有貸方余額0.08元,應交稅費城建稅有貸方余額0.01元,18年12月未做調(diào)整,現(xiàn)在1月份了,怎樣調(diào)整?
答: 都是少交了是嗎
老師好,之前的賬應該是有問題的,我現(xiàn)在接手,11月份應交稅費中應交增值稅貸方余額是2968.88元,應交城市維護費建設稅貸方余額是42.73元,已交稅金貸方余額-3043.67元,未交增值稅貸方余額854.59元,但是申報表留抵稅額是3082.59元,應該怎么調(diào)整
討論
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 年末有借方余額1萬多,還有減免稅款也有借方余額1150,這是什么意思?年末余額不應該是0嗎?
老師您好!建筑行業(yè)預收賬款提取預交增值稅,是 借應交稅費-預交增值稅 貸其他應付款對嗎?月末需要把預交增值稅借方余額調(diào)整到應交稅費未交增值稅借方嗎?月末需要計提預交增值稅對應的城建稅等嗎?
年末了應交稅費的二級科目里應交城建稅貸方有余額,是不是只需要轉出一級科目應交稅費的余額就可以了,新手
應交稅費一教育、城建稅,年末都有借方余額?昨做呢?
牛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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