
我想問(wèn)下,如果3月預(yù)申報(bào)本來(lái)應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)138W,但卻填錯(cuò)了銷售額138W,稅額變成了22W,預(yù)申報(bào)多了20W所以4月的時(shí)候報(bào)表應(yīng)該如何填寫(xiě)呢
答: 您好,按照實(shí)際的銷售額申報(bào)就可以了
印花稅是根據(jù)銷售額申報(bào),還是價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)的
答: 你好! 第五條? 印花稅的計(jì)稅依據(jù),按照下列方法確定: ?。ㄒ唬?yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同列明的價(jià)款或者報(bào)酬,不包括增值稅稅款;合同中價(jià)款或者報(bào)酬與增值稅稅款未分開(kāi)列明的,按照合計(jì)金額確定。 ?。ǘ?yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)的計(jì)稅依據(jù),為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)列明的價(jià)款,不包括增值稅稅款;產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)中價(jià)款與增值稅稅款未分開(kāi)列明的,按照合計(jì)金額確定。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
服務(wù):開(kāi)票4月150001,5月151000,6月151999,合計(jì)453000。(1)票面:銷售額?稅額??jī)r(jià)稅合計(jì)?(2)申報(bào)表:應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?本期應(yīng)納稅額?小微企業(yè)免稅銷售額?本期應(yīng)納稅額減征額?應(yīng)納稅額合計(jì)?
答: 您好 合計(jì)453000是價(jià)稅合計(jì)金額么 每張發(fā)票上不含稅金額多少 稅額多少

