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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-05-10 11:54

購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,     
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)   借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

3532085687 追問

2019-05-10 12:03

是要分兩張憑證嗎

3532085687 追問

2019-05-10 12:03

繳維護(hù)費(fèi)時(shí)

玲老師 解答

2019-05-10 12:03

當(dāng)月就抵扣可以寫在一起的  不抵就寫第一個(gè)分錄 就好

3532085687 追問

2019-05-10 12:05

當(dāng)月的,抵扣,我做在一張憑證上了,,提示不平衡

3532085687 追問

2019-05-10 12:07

玲老師 解答

2019-05-10 12:20

抵時(shí)管理費(fèi)用 記在借方 負(fù)數(shù)  試試

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借,管理費(fèi)用在銀行存款,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借,管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-13 16:27:53
您好,購進(jìn)的時(shí)候,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款,實(shí)際抵減應(yīng)交增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
2019-09-03 20:48:32
發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2018-10-17 17:14:13
借:管理費(fèi)用280貸:銀行存款280;借:應(yīng)交稅費(fèi)280貸:管理費(fèi)用280
2018-06-14 15:41:15
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-10-13 20:32:11
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