老師麻煩幫我看下對(duì)不對(duì)
會(huì)計(jì)學(xué)堂-賴?yán)蠋?/p>
于2019-05-10 09:52 發(fā)布 ??781次瀏覽

- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-05-10 10:52
1,開多少發(fā)票根據(jù)票面稅額繳納,不分專普票 2.可以給產(chǎn)值抵扣成本 3.員工開支屬于福利性質(zhì)的不可以抵扣銷項(xiàng),屬于辦公性質(zhì)的可以抵扣銷項(xiàng) 4.最后一個(gè)不對(duì),不清楚你算什么
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1,開多少發(fā)票根據(jù)票面稅額繳納,不分專普票 2.可以給產(chǎn)值抵扣成本 3.員工開支屬于福利性質(zhì)的不可以抵扣銷項(xiàng),屬于辦公性質(zhì)的可以抵扣銷項(xiàng) 4.最后一個(gè)不對(duì),不清楚你算什么
2019-05-10 10:52:37

您好,案例二思路是對(duì)的,但是期初金額填錯(cuò)了,是2萬,不是2千,收到3千是計(jì)入借方?jīng)]錯(cuò)。
2023-05-12 20:03:53

你好,圖片中的分錄和金額都沒問題。
2020-07-27 21:43:45

您這個(gè)拍的不是很清楚??!就分錄而言沒錯(cuò)!
2019-12-04 09:37:54

你好,你的計(jì)算正確!
1、如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則:
當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額,
當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額;
2、如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則:
當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額,
當(dāng)期免抵稅額=0,
結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額。
2018-06-07 18:38:24
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