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送心意

小云老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2019-05-09 19:53

再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了

趙小喵 追問

2019-05-09 19:58

謝謝老師的回答!還有點(diǎn)不太清楚,向您請教。
1.去年12月這筆,進(jìn)項(xiàng)稅做多了,相當(dāng)于支出做少了,已經(jīng)交了第4季度企業(yè)所得稅,也就是稅額多了一些,怎么辦?
2.多交的所得稅,可以在今年5月進(jìn)行匯算清繳么?
3.賬務(wù)上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做啊?
謝謝您

小云老師 解答

2019-05-09 20:53

借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:利潤分配-未分配利潤  盈余公積  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅   貸:以前年度損益調(diào)整

趙小喵 追問

2019-05-10 16:07

感謝老師賜教!

小云老師 解答

2019-05-10 16:09

不客氣,滿意請五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了
2019-05-09 19:53:34
同學(xué)好,研發(fā)費(fèi)用可以,加計(jì)扣除所得稅,加計(jì)扣除的所得稅研發(fā)費(fèi)用,不需要會(huì)計(jì)處理,
2020-04-09 10:37:05
你好!說實(shí)話,沒有這樣的方法。你要做只能先當(dāng)借款,如果最終沒有發(fā)票,還是要交稅的。 你可以申請核定征收,這樣按收入來收可以不用發(fā)票,但是不一定能申請下來了。
2018-12-18 15:06:17
你好,對方?jīng)]有通過海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口嗎?
2018-10-31 11:49:56
你好,如果你想抵扣的話,可以這么做的,如果你當(dāng)月收到了當(dāng)月不抵扣,可以先做賬,增值稅做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證里面后期勾選再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-14 20:36:40
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