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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-05-09 16:19

購買借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金
全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

crystal star 追問

2019-05-09 16:35

我這個月沒有要交的稅,也不用全額低減,我還可以做后面那筆嗎?稅金在財(cái)務(wù)報(bào)表上就成負(fù)數(shù)了有沒有問題呢?

郭老師 解答

2019-05-09 16:52

不交稅,不能抵扣,只做第一個分錄

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借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-06-03 11:03:01
借 管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行
2020-05-16 15:49:37
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-07-18 17:24:00
購買借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-05-09 16:19:26
您好, 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2017-03-16 12:51:39
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