
老師, 201811月漏轉(zhuǎn)成本的, 20194月補轉(zhuǎn)成本, 摘要是寫“結(jié)轉(zhuǎn)201811月成本”。 201901-03月未計提房租, 加上4月合在一起計提 。這樣賬務(wù)處理沒有問題吧?
答: 你好,以前期間漏記的,未計提,在當(dāng)期補記可以的。
各位老師好,請問有商砼銷售的賬務(wù)處理嗎?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 不好意思,這個沒有
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
租賃公司將租入的機械轉(zhuǎn)租給其他公司 ,租賃公司應(yīng)該怎樣做成本賬務(wù)處理,以及如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
答: 同學(xué)您好,那您租入的時候支出的金額就是您的成本
老師,您好!我上月暫估入庫了一批貨,上月已經(jīng)銷售開票了,我也就安暫估價結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月要做什么賬務(wù)處理么?
請問老師,先購入商品票未到,這個月季報可以先暫估成本,問題是未銷售那么多商品所以結(jié)轉(zhuǎn)成本時也全部結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本嗎?請幫我寫下這一賬務(wù)處理吧


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2019-05-09 13:58
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2019-05-09 13:59
丁老師 解答
2019-05-09 14:01
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2019-05-09 14:08
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2019-05-09 14:17
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2019-05-09 14:19
丁老師 解答
2019-05-09 14:25