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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-05-09 12:41

您好,借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)

WuQi 追問

2019-05-09 12:53

減免稅額當期的分錄,這樣做借方發(fā)生額不是要交稅么

WuQi 追問

2019-05-09 12:55

借方發(fā)生額不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費么

文老師 解答

2019-05-09 12:56

是的,需要的,期末的時候結(jié)轉(zhuǎn),借應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

WuQi 追問

2019-05-09 12:57

謝謝

文老師 解答

2019-05-09 12:59

不客氣,這是我們的職責所在

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相關(guān)問題討論
您好,借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-05-09 12:41:31
服務費280元的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2018-12-25 14:32:42
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應交稅費貸:管理費用
2017-12-06 09:25:23
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-18 16:41:36
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2019-09-02 17:46:49
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