
老師,我是事業(yè)單位,2017年記賬一筆差旅費(fèi),老會(huì)計(jì)之前記的是:借:庫存現(xiàn)金,貸:零余額,借其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金,其中其他收款那里應(yīng)該記事業(yè)支出的,老會(huì)計(jì)記錯(cuò)了,我想在2019年調(diào)整過來,怎么調(diào)整呢?謝謝老師
答: 借事業(yè)支出 貸其他應(yīng)收款
請(qǐng)問老師事業(yè)單位記賬中辦事員用發(fā)票還款1000,貸方其他應(yīng)收款1000,借方怎么填?沒有銀行存款和庫存現(xiàn)金。會(huì)了 ,計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用里
答: 那你這個(gè)錢還是還到你的哪一個(gè)賬戶里面的嗎?有的呀,現(xiàn)在事業(yè)單位里面還是會(huì)有銀行存款庫存現(xiàn)金,還有資金結(jié)存。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,比如,單位法人的其他應(yīng)收款取出來了,一直掛著行么,因?yàn)榧磿r(shí)還回來庫存現(xiàn)金也是空的
答: 同學(xué),你好,法人的借款不能一直掛著,要當(dāng)年歸還,稅務(wù)局可以按股息紅利按20%征收個(gè)稅
事業(yè)單位,其他應(yīng)收款借方還有一個(gè)明細(xì)科目——待攤費(fèi)用借方9萬多,也七八年了,不知道為什么產(chǎn)生的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
事業(yè)單位 代扣代繳的個(gè)人部分養(yǎng)老保險(xiǎn) 醫(yī)療保險(xiǎn)等,不是借記或貸記“其他應(yīng)收款”?
事業(yè)單位 代扣代繳的個(gè)人部分養(yǎng)老保險(xiǎn) 醫(yī)療保險(xiǎn)等,不是借記或貸記“其他應(yīng)收款”?
老師,你好,在行政事業(yè)單位中,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的余額怎么做分錄將它們沖銷掉?它們都是以前年度留下來的,無從查起的期初余額。


°薄??荷° 追問
2019-05-09 13:39
季老師 解答
2019-05-09 14:27
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2019-05-09 14:31
季老師 解答
2019-05-09 16:02
°薄??荷° 追問
2019-05-10 16:21
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2019-05-10 16:21
季老師 解答
2019-05-10 16:42