
以前年度進(jìn)項稅額已認(rèn)證未抵扣,正常轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理怎么操作?存貨未實際領(lǐng)用完,記入成本還是以前年度損益還是原材料?謝謝
答: 計入成本 貸方計入應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(待抵扣),沖掉借方待抵扣金額
你好,老師。去年12月份我做成本時,進(jìn)項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在放在了2月份抵扣,我把它轉(zhuǎn)了出來。這個分錄對嗎,要不要用到以前年度損益調(diào)整科目
答: 您好 金額不大 可以不用以前年度損益調(diào)整科目 直接這樣寫分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出過后,要做以前年度損益調(diào)整嗎
答: 你好,你這個業(yè)務(wù)跨年嗎?


阿文老師 解答
2019-05-09 10:26
星星火 追問
2019-05-09 11:01
阿文老師 解答
2019-05-09 11:04