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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-09 09:47

您好
請問您充值時候分錄怎么寫的

1821509611 追問

2019-05-09 10:06

是內(nèi)賬,計入辦公費的

bamboo老師 解答

2019-05-09 10:06

那您現(xiàn)在做相同的紅字分錄沖回就可以了

1821509611 追問

2019-05-09 10:36

有退回的是計入其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入呢?

bamboo老師 解答

2019-05-09 10:45

不成功退回的一樣的沖減辦公費啊

1821509611 追問

2019-05-09 21:46

如果是預(yù)支給員工購買東西的退回給公司這個可以計入營業(yè)外收入還是計入其他業(yè)務(wù)收入?

bamboo老師 解答

2019-05-09 21:48

預(yù)支時候您分錄怎么寫的?

1821509611 追問

2019-05-09 22:02

計入成本的

1821509611 追問

2019-05-09 22:02

計入成本的

bamboo老師 解答

2019-05-09 22:04

預(yù)支的時候沒有發(fā)票怎么可以入成本呢?
不是應(yīng)該這樣寫分錄么
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
等收到發(fā)票的時候
借:成本費用等
貸:其他應(yīng)收款

1821509611 追問

2019-05-09 22:27

那退回部分計入什么科目?

bamboo老師 解答

2019-05-09 22:29

借:庫存現(xiàn)金等
貸:其他應(yīng)收款

1821509611 追問

2019-05-09 22:35

這個月末不會轉(zhuǎn)到利潤表上的吧

bamboo老師 解答

2019-05-09 22:37

這個月末不會轉(zhuǎn)到利潤表上的

1821509611 追問

2019-05-09 22:41

實際支出部分的計入成本部分轉(zhuǎn)到利潤表的

bamboo老師 解答

2019-05-09 22:43

實際支出的部分計入成本轉(zhuǎn)到利潤表 對的

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您好 請問您充值時候分錄怎么寫的
2019-05-09 09:47:16
你好!做相反的分錄就好,借銀行存款 貸預(yù)付賬款
2023-06-26 09:34:16
公司員工手機話費充值,開出來的發(fā)票公司抬頭的能入賬
2019-11-06 17:08:34
您好,比如服務(wù)賣話費送手機,銷售價500元一個,手機市場價是500,成本是200元,開發(fā)票時,按市場價,開銷售額為1000,再另起一行做銷售折讓500。做賬時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,500,貸;主營業(yè)務(wù)收入-話費收入,500元減去稅金,主營業(yè)務(wù)收入-送的產(chǎn)品,500元減去稅金,主營業(yè)務(wù)收入-銷售折讓,負(fù)數(shù)500元減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,500元*增值稅率/(1+增值稅率)。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本-送的產(chǎn)品,200元,貸;庫存商品-送的產(chǎn)品,200元。
2019-05-14 21:43:15
那你這個報銷不能稅前扣除,你這個電話卡是公司么,還是個人么
2019-07-15 14:44:45
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