
老師,代扣職工的個(gè)稅掛賬著了,工資發(fā)的遲了好幾個(gè)月的放一塊發(fā)的,多繳的社保職工不愿意承擔(dān),公司負(fù)擔(dān)的話是不是直接從其他應(yīng)收的貸方轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
答: 你好,同學(xué)。 是的,轉(zhuǎn)管理費(fèi)用處理的
老板拿本公司的商品,怎么沖賬。不掛其他應(yīng)收,直接走管理費(fèi)用可以嗎那明細(xì)怎么寫呢
答: 您好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以的。 不過(guò)如果您一定要這樣做,你就計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)算了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年票沒到,預(yù)提了一筆費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收,今年票到了,要怎么做帳呢
答: 去年匯算清交是怎么做的?

