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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-08 19:51

你好,借方負數(shù),說明是減少

初心 追問

2019-05-08 20:07

老師去年的賬面上比存款多0.03元,那余到今年來,這個0.03元寫分錄呢

初心 追問

2019-05-08 20:08

我現(xiàn)在實際存款0,可賬上有0.03元,怎么寫分錄

鄒老師 解答

2019-05-08 20:09

你好,是什么原因?qū)е裸y行存款賬實不符呢?

初心 追問

2019-05-08 20:09

不清楚

初心 追問

2019-05-08 20:10

只知道實際的就該余額為0

鄒老師 解答

2019-05-08 20:11

你好,銀行存款余額不一致需要去查明原因,才知道該如何做調(diào)整分錄的

初心 追問

2019-05-08 20:11

可我賬面上余了0.03,這樣我剛怎么調(diào)成與實際的一樣呢

鄒老師 解答

2019-05-08 20:13

你好,需要查明原因,才知道借方是什么科目的
如果不知道原因,就無法確定借方用什么科目調(diào)整的
借;相關科目,貸;銀行存款  0.03

初心 追問

2019-05-08 20:21

老師是因為我交增值稅的稅款有個2184.13元,但系統(tǒng)幫我保留1位小數(shù)

初心 追問

2019-05-08 20:22

這種情況就借:應交稅費未交增值稅0.03貸存款嗎

鄒老師 解答

2019-05-08 20:22

你好,實際扣款 2184.13,但是你賬面只做了2184.1 的分錄?

初心 追問

2019-05-08 20:24

初心 追問

2019-05-08 20:24

怎么寫分錄呢

鄒老師 解答

2019-05-08 20:26

你好,借;應交稅費——應交增值稅  0.03 ,貸;銀行存款  0.03

初心 追問

2019-05-08 20:27

借應交未交可以嗎

鄒老師 解答

2019-05-08 20:27

你好,你單位是一般納稅人嗎?

初心 追問

2019-05-08 20:28

鄒老師 解答

2019-05-08 20:28

你好,那就是   ,借;應交稅費——未交增值稅 0.03 ,貸;銀行存款 0.03

初心 追問

2019-05-09 08:36

老師我收了利息,借存款,貸財務費用,但是利潤表財務費用什么都沒有

初心 追問

2019-05-09 08:36

這是怎么回事

鄒老師 解答

2019-05-09 08:37

你好,是不是你單位軟件無法識別財務費用貸方發(fā)生額

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相關問題討論
你好,借方負數(shù),說明是減少
2019-05-08 19:51:43
同學你好,是財務費用金額增加
2020-11-16 15:16:15
同學你好 這個一般是借方負數(shù)沖減財務費用
2021-11-24 09:54:38
你好,同學,財務費用是借方減少,貸方增加。因為財務費用屬于損益類科目,損益類中的收入項目入賬時,增加記入貸方,減少記入借方;損益類中的支出項目入賬時,增加記入借方,減少記入貸方.
2019-01-24 09:18:03
你好,是不是有利息收入超過了利息費用?
2018-10-11 13:42:10
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