
老師,去年有筆憑證方向做反了,我這個月發(fā)現(xiàn)沖紅更正,但月末的報表差了這筆數(shù),你幫我看看
答: 您好 請問是不是差了管理費用的金額 您看科目余額表上是不是還有這個金額
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我這個月已報稅,發(fā)現(xiàn)一筆憑證做錯了,我是不是紅字沖銷一筆一模一樣的,再藍字寫一筆正確的?您看看下面圖片,我下月更改是否正確?
答: 你好,是的 沒有看到你所提供的圖片 按你描述的,先做一筆沖銷的,然后再做一筆正確的
9月份的憑證做錯了兩筆,但是財務(wù)報表季報已經(jīng)報了,應(yīng)該用哪種方法更正?是直接更正9月份的憑證,重新申報財務(wù)報表季報,還是在10月份做一筆紅沖及更正憑證?
老師。我們公司有一個賬戶6月份有一筆結(jié)息,然后這筆賬我沒做,就出報表就所得稅了,現(xiàn)在看到這筆結(jié)息款,那我是要反結(jié)賬回去做這筆憑證么?
老師,五月份發(fā)現(xiàn)公司的一筆憑證中的發(fā)票名稱開錯了。因為對方無法重開發(fā)票,故我這想紅沖之前錯誤的憑證,讓對方開了一個新的發(fā)票,重做一筆分錄。如下圖看是否正確?


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2019-05-08 14:43
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