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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-05-08 13:57

借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸:管理費用

陌上花開 追問

2019-05-08 14:00

月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候需要一同結(jié)轉(zhuǎn)么?

小云老師 解答

2019-05-08 14:28

需要一同結(jié)轉(zhuǎn),因為二級科目都是應交增值稅

陌上花開 追問

2019-05-08 14:43

結(jié)轉(zhuǎn)后我三級科目減免稅額是有借方余額的?

小云老師 解答

2019-05-08 15:13

這個沒關(guān)系呀,有余額正常

陌上花開 追問

2019-05-08 15:46

老師能把結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄寫下么?包含減免稅額的

小云老師 解答

2019-05-08 16:08

貸方比借方多,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅

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抵減時候 借應繳稅費應繳增值稅 貸營業(yè)外收入
2017-05-25 08:52:36
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸:管理費用
2019-05-08 13:57:40
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022-07-05 20:32:09
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-01-03 15:34:11
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸管理費用-辦公費。
2018-11-14 14:59:22
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