国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-08 13:31

您好
收據(jù)
借:其他應(yīng)收款——質(zhì)保金
貸:銀行存款等
收到退回質(zhì)保金
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——質(zhì)保金

史莉娟 追問

2019-05-08 13:47

但是收據(jù)是17年12月份的

bamboo老師 解答

2019-05-08 13:47

收據(jù)是17年12月份的沒關(guān)系 不是成本費(fèi)用

史莉娟 追問

2019-05-08 13:48

好的

bamboo老師 解答

2019-05-08 13:53

嗯嗯 不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 收據(jù) 借:其他應(yīng)收款——質(zhì)保金 貸:銀行存款等 收到退回質(zhì)保金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——質(zhì)保金
2019-05-08 13:31:11
同學(xué),你好 嗯,可以的
2021-11-29 14:43:57
合并計(jì)入一個分錄,借:銀行存款 貸:現(xiàn)金,摘要寫清楚
2019-12-10 11:45:15
你好,先入一個收到工程質(zhì)保金的賬,在做一個退工程質(zhì)保金的賬就可以的。
2019-04-18 11:01:46
你好,這樣的情況,金額不大的情況下,收到銀行退回,直接沖管理費(fèi)用即可。 如果金額較大,可以使用“以前年度損益調(diào)整”去調(diào)整。
2019-09-20 15:13:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報(bào)
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...