
老師您好,請問下公司收到一批抵債物資(應(yīng)收賬款已交增值稅),現(xiàn)準(zhǔn)備用這批物資發(fā)放股東股利,這批物資應(yīng)該不用上增值稅了吧?
答: 需要,同學(xué)。這是兩個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
老師,20年12月無票收入,已交增值稅,21年開票后金額無變動,是不是原路沖回?zé)o票收入,重新做一筆一樣的分錄?借:應(yīng)收賬款 貸:主收入 應(yīng)交增值稅
答: 您好,沒錯就是這么做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的

