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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-08 11:15

您好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:銀行存款等

bamboo老師 解答

2019-05-08 11:16

借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

陽光 追問

2019-05-08 11:21

之前預(yù)提時:借:管理費用——工資   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資    發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬——工資     貸:銀行存款,現(xiàn)在要按老師您上面的分錄進行補提是嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 11:26

是的 現(xiàn)在要按上面的分錄進行補計提

陽光 追問

2019-05-08 15:26

我的個稅已經(jīng)按實際的金額進行申報了,還需要以前年度調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:28

您賬上沒有計提啊 當(dāng)然需要補計提了

陽光 追問

2019-05-08 15:28

12月預(yù)提了,1月實際發(fā)放了,2月進行個稅申報是按1月實際發(fā)放的金額申報的

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:30

那您不是12月計提的不夠么

陽光 追問

2019-05-08 15:42

是的

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:43

那您現(xiàn)在不不計提的話 準(zhǔn)備怎么弄呢

陽光 追問

2019-05-08 15:46

現(xiàn)在計提了,涉及到銀行存款科目,現(xiàn)在余額對不上了,借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整,還是這樣調(diào)呢?

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:50

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
那您工資已經(jīng)發(fā)放了 就不需要寫那筆分錄了啊

陽光 追問

2019-05-08 15:55

已經(jīng)發(fā)了

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:01

那不需要寫銀行存款的分錄

陽光 追問

2019-05-08 16:03

年度企業(yè)所得稅都已經(jīng)報了怎么辦

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:04

那您可以去稅務(wù)申請撤銷 然后再填寫

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您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款等
2019-05-08 11:15:21
同學(xué)你好,多出的0.5天計入17年當(dāng)期的費用中去。
2017-05-10 17:28:46
按差額補應(yīng)計提金額。 借管理費用或銷售費用等 貸應(yīng)付職工薪酬
2017-10-22 16:27:39
你好 下一年補提就可以了。
2019-11-18 14:51:56
你好,月末暫估金額,在下月初是需要做負(fù)數(shù)分錄沖回,然后發(fā)票到了,按發(fā)票金額重新入賬。
2020-07-19 15:09:28
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