国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-08 11:09

一、只能原樣的沖回處理
 借:銀行存款   正數(shù)
借:管理費用——印花稅   負(fù)數(shù)
不過多說一句
計提時應(yīng)該是計入稅金及附加
二、計提
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅
三、繳納時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅
貸:銀行存款
這個是規(guī)范的賬務(wù)處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,用第一種就可以了
2016-11-17 19:22:20
一、只能原樣的沖回處理 借:銀行存款 正數(shù) 借:管理費用——印花稅 負(fù)數(shù) 不過多說一句 計提時應(yīng)該是計入稅金及附加 二、計提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 三、繳納時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這個是規(guī)范的賬務(wù)處理
2019-05-08 11:09:15
您好 印花稅不需要計提 實際繳納的時候?qū)懛咒?借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款
2020-01-15 14:29:35
借 銀行存款, 借: 管理費用 -其他(紅字)
2016-05-11 16:23:42
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...