
老師您好!上季度報(bào)多了增值稅,這個(gè)季度少報(bào)了上個(gè)月多報(bào)的增值稅,如何做分錄!
答: 通過未交增值稅這個(gè)科目核算就可以了,同學(xué)
就是上個(gè)季度填錯(cuò)表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個(gè)季度多繳納的增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 您好,這個(gè)抵頂?shù)脑鲋刀悾恍枰鰰?huì)計(jì)分錄處理的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
因?yàn)樯霞径葓?bào)稅增值稅小數(shù)四舍五入,少一分錢,本季度補(bǔ)上這一分錢,如何做分錄
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款


易水寒 追問
2019-05-07 23:49
武老師 解答
2019-05-08 09:19