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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-05-07 11:14

一般納稅人網(wǎng)上報(bào)稅清卡流程:

(一)抄稅。 

1、插IC卡(防偽開票讀卡器)——防偽開票系統(tǒng)——報(bào)稅處理——抄稅處理→本期資料→確定(可以在狀態(tài)查詢查詢是否已經(jīng)抄稅成功,在防偽開票系統(tǒng)抄稅之后,看到抄稅起始日顯示為:下月的一號(hào))。


2、插IC卡(易稅門戶讀卡器)——易稅門戶網(wǎng)上抄報(bào)稅——抄報(bào)稅處理——步驟一:抄稅處理——確定——(顯示成功后)——確定(可以點(diǎn)擊抄報(bào)查詢是否已經(jīng)抄稅成功)。
注意:要等資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表出來(lái),并且確認(rèn)增值稅報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)誤之后才可以進(jìn)行報(bào)稅。 

(二)報(bào)稅及完稅


1、企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)——納稅申報(bào)——申報(bào)主界面——點(diǎn)擊生成申報(bào)盤——選擇某個(gè)硬盤→保存→確定→退出


2、①進(jìn)入廣東省國(guó)家稅務(wù)局——用戶名(國(guó)稅稅號(hào))、密碼:eg:123456——登錄——輸入驗(yàn)證碼——登錄——申報(bào)征收——進(jìn)入申報(bào)——瀏覽——點(diǎn)擊硬盤中本期的申報(bào)文件夾,先選擇帶白色的文件——上傳——再選擇壓縮的文件(紅色和綠色,像一本書的壓縮文件)上傳——確定。

②申報(bào)征收——網(wǎng)上繳稅——清繳稅款——確定。  

3、報(bào)稅成功后,在申報(bào)主界面直接點(diǎn)擊“完稅”按鈕,本期申報(bào)工作全部結(jié)束,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入下個(gè)所屬期(有錯(cuò)誤:撤銷申報(bào)→點(diǎn)擊中間刪除全部報(bào)表)

(三)清卡。
插IC卡(易稅門戶讀卡器)密碼:eg:123456——易稅門戶網(wǎng)上抄報(bào)稅——抄報(bào)稅處理——步驟三:清卡——確定——確定(可以點(diǎn)擊狀態(tài)查詢是否已經(jīng)清卡成功)

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一般納稅人網(wǎng)上報(bào)稅清卡流程: (一)抄稅?!? 1、插IC卡(防偽開票讀卡器)——防偽開票系統(tǒng)——報(bào)稅處理——抄稅處理→本期資料→確定(可以在狀態(tài)查詢查詢是否已經(jīng)抄稅成功,在防偽開票系統(tǒng)抄稅之后,看到抄稅起始日顯示為:下月的一號(hào))。 2、插IC卡(易稅門戶讀卡器)——易稅門戶網(wǎng)上抄報(bào)稅——抄報(bào)稅處理——步驟一:抄稅處理——確定——(顯示成功后)——確定(可以點(diǎn)擊抄報(bào)查詢是否已經(jīng)抄稅成功)。 注意:要等資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表出來(lái),并且確認(rèn)增值稅報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)誤之后才可以進(jìn)行報(bào)稅?!? (二)報(bào)稅及完稅 1、企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)——納稅申報(bào)——申報(bào)主界面——點(diǎn)擊生成申報(bào)盤——選擇某個(gè)硬盤→保存→確定→退出 2、①進(jìn)入廣東省國(guó)家稅務(wù)局——用戶名(國(guó)稅稅號(hào))、密碼:eg:123456——登錄——輸入驗(yàn)證碼——登錄——申報(bào)征收——進(jìn)入申報(bào)——瀏覽——點(diǎn)擊硬盤中本期的申報(bào)文件夾,先選擇帶白色的文件——上傳——再選擇壓縮的文件(紅色和綠色,像一本書的壓縮文件)上傳——確定。 ②申報(bào)征收——網(wǎng)上繳稅——清繳稅款——確定?! ? 3、報(bào)稅成功后,在申報(bào)主界面直接點(diǎn)擊“完稅”按鈕,本期申報(bào)工作全部結(jié)束,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入下個(gè)所屬期(有錯(cuò)誤:撤銷申報(bào)→點(diǎn)擊中間刪除全部報(bào)表) (三)清卡。 插IC卡(易稅門戶讀卡器)密碼:eg:123456——易稅門戶網(wǎng)上抄報(bào)稅——抄報(bào)稅處理——步驟三:清卡——確定——確定(可以點(diǎn)擊狀態(tài)查詢是否已經(jīng)清卡成功)
2019-05-07 11:14:10
一般納稅人在征期內(nèi)進(jìn)行申報(bào),申報(bào)具體流程為: (一)抄報(bào)稅:納稅人在征期內(nèi)登陸開票軟件抄稅,并通過(guò)網(wǎng)上抄報(bào)或辦稅廳抄報(bào),向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳上月開票數(shù)據(jù)。 (二)納稅申報(bào):納稅人登陸網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)成功并通過(guò)稅銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣繳稅款。 (三)清零解鎖:申報(bào)成功后,納稅人返回開票系統(tǒng)對(duì)稅控設(shè)備進(jìn)行清零解鎖。 提示:一般納稅人無(wú)稅控設(shè)備的只需進(jìn)行第二步申報(bào)操作,無(wú)需進(jìn)行第一和第三步操作。 2、增值稅一般納稅人申報(bào)表及其附列資料填寫步驟 增值稅一般納稅人申報(bào)比較復(fù)雜,其中增值稅主表、附表一銷項(xiàng)、附表二進(jìn)項(xiàng)、附表四抵減、附表五不動(dòng)產(chǎn)抵扣、固定資產(chǎn)抵扣、本期進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表都是必填表,不管有無(wú)數(shù)據(jù),都要點(diǎn)擊打開相應(yīng)報(bào)表填寫保存。 請(qǐng)按照填寫順序進(jìn)行填寫。 步驟一、 填寫附表(一):銷售收入情況。部分欄次對(duì)純貨物勞務(wù)類納稅人開放;部分欄次對(duì)純服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)類納稅人開放;兼營(yíng)納稅人相關(guān)行次都會(huì)放開。第11、12列的數(shù)據(jù)與附表三差額征稅會(huì)勾稽。差額征稅啟用白名單管理,如果沒(méi)有向主管稅務(wù)所報(bào)送過(guò),將無(wú)法填寫差額征稅欄次。 有差額扣除的,請(qǐng)?zhí)顚懜奖?三):服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)此表無(wú)法直接填寫,點(diǎn)擊附表一12列服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,會(huì)彈出填寫框,在此框中填寫數(shù)據(jù),相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)帶到附表三中相應(yīng)的行次。如果沒(méi)有差額征稅,納稅人不應(yīng)點(diǎn)擊12欄,否則打開后無(wú)法關(guān)閉填寫框,只能點(diǎn)擊左上角退出此申報(bào)表。 步驟二、 填寫附表二:本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)。 請(qǐng)注意:增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月抵扣,這里的當(dāng)月指所屬期。 第二行請(qǐng)按照認(rèn)證或勾選的月匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫。海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書納稅人如實(shí)填寫,會(huì)在申報(bào)比對(duì)時(shí)與海關(guān)稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)。 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票這欄反映企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),此欄是灰色的,數(shù)據(jù)來(lái)源于《農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表(匯總表)》合計(jì)數(shù)。需要注意:當(dāng)農(nóng)產(chǎn)品那行稅額為空時(shí),附表二是保存不過(guò)的,灰色項(xiàng)無(wú)法手工填寫,需要點(diǎn)擊左上角“補(bǔ)零”按鈕,即可通過(guò)保存。 代扣代繳稅收繳款憑證這一欄網(wǎng)報(bào)是有控制的,不應(yīng)填寫此行的單位填寫完保存時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò),顯示為紅色字體,另外現(xiàn)在還增加了數(shù)據(jù)比對(duì),預(yù)繳有錯(cuò)的也會(huì)報(bào)錯(cuò),鼠標(biāo)放在紅色字體附近會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤具體提示。 網(wǎng)上申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第14-23欄次增加監(jiān)控要大于等于零,不允
2021-06-10 19:12:49
現(xiàn)在自動(dòng)抄稅,你點(diǎn)狀態(tài)查詢看開票截止期和鎖死期就可以,是不是4.17號(hào)左右,手工你點(diǎn)上報(bào)匯總,之前那個(gè)發(fā)票全部上傳,
2020-03-09 11:50:17
你好,季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,直接填免稅銷售額里面。
2019-07-25 07:37:16
您好!可以自己申請(qǐng)一般納稅人,也可以等達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)之后強(qiáng)制成為一般納稅人 現(xiàn)在申請(qǐng)一般納稅人很簡(jiǎn)單了,拿營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件,法人身份證復(fù)印件,經(jīng)辦人身份證原件復(fù)印件,公章,發(fā)票章去稅局填表就可以了 注意最重要的就是,成為一般納稅人之后再拿進(jìn)項(xiàng)票,比如現(xiàn)在申請(qǐng),但是審批是7月份才成為一般納稅人,就要要求客戶7月份再開,6月份開具的發(fā)票不能抵扣的。
2016-06-11 08:57:30
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