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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-05-07 11:20

你好,不需要的,一次性攤銷了,不要再處理了

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你好,不需要的,一次性攤銷了,不要再處理了
2019-05-07 11:20:45
2018年12月31日資產(chǎn)賬面價值=100-20=80 2018年12月31日資產(chǎn)計稅基礎=0 遞延所得稅負債=80*25%=20
2018-09-01 16:14:38
你好 稍等看下題目
2021-05-30 12:55:14
你好,前期未入固定資產(chǎn),所以需要補分錄借:固定資產(chǎn) 因為前期折舊費入了管理費用,那么就是借:管理費用 貸:累計折舊,但是當時未入自查,所以需要沖掉管理費用,但折舊依然需要繼續(xù)計提,所以就有了借:固定資產(chǎn) 8000 貸: 累計折舊4000 貸:管理費用4 000
2023-10-23 15:23:33
您好,請說下具體問題
2020-06-27 18:56:01
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