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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-06 16:03

你好,貸方是節(jié)約了,是減去,解析也是減去,而不是加上啊 
是20+25-3=42

張膚深 追問(wèn)

2019-05-06 16:13

應(yīng)付票據(jù)的手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息計(jì)入應(yīng)付票據(jù)本身價(jià)值對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-05-06 16:18

你好,是的,是這樣處理的

張膚深 追問(wèn)

2019-05-06 18:38

這個(gè)材料2中96000不是可以抵扣的增值稅嗎,怎么還要計(jì)入資本投入呢

鄒老師 解答

2019-05-06 18:46

你好,可以抵扣增值稅是計(jì)入借方應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸方是通過(guò)實(shí)收資本核算啊,這個(gè)不矛盾的
分錄是
借;原材料600000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額,96000,貸;實(shí)收資本580000 ,資本公積 (差額)

張膚深 追問(wèn)

2019-05-06 18:50

那用固定資產(chǎn)投資的產(chǎn)生的稅費(fèi)是要扣除還是計(jì)入固定資產(chǎn)本身價(jià)值投入資本

鄒老師 解答

2019-05-06 18:53

你好,是單位收到股東用固定資產(chǎn)投資?

張膚深 追問(wèn)

2019-05-06 19:02

是的

鄒老師 解答

2019-05-06 19:04

你好,如果有收到專(zhuān)用發(fā)票
借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸;實(shí)收資本
如果是普通發(fā)票就是
借;固定資產(chǎn),貸;實(shí)收資本

張膚深 追問(wèn)

2019-05-06 19:06

好的

鄒老師 解答

2019-05-06 19:18

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,貸方是節(jié)約了,是減去,解析也是減去,而不是加上啊 是20+25-3=42
2019-05-06 16:03:25
你好 材料成本差異借方:購(gòu)進(jìn)時(shí)候的超支差異,分?jǐn)偟墓?jié)約差異 材料成本差異貸方:購(gòu)進(jìn)時(shí)候的節(jié)約差異,分?jǐn)偟某Р町?/div>
2020-08-05 09:03:02
你好,同學(xué)! 節(jié)約說(shuō)明實(shí)際成本比計(jì)劃成本低,是減少了材料。
2021-08-27 00:55:28
要理解余額和發(fā)生額的概念,借方余額代表超支,貸方余額代表節(jié)約,差異率為負(fù)數(shù),代表節(jié)約,并且余額在貸方,領(lǐng)用時(shí),差異發(fā)生額在借方,表示貸方余額變少了
2019-04-03 14:49:17
你好,是表示節(jié)約了 節(jié)約差異發(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候計(jì)入借方
2019-04-03 14:49:46
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