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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-06 15:43

這個需要交稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出大于了當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額,就產(chǎn)生了需要交增值稅的數(shù)據(jù)。

甜美的棉花糖 追問

2019-05-06 15:47

我再請問一下老師,比如19年1月申報18年12月的出口,19年1月進(jìn)項(xiàng)有1000元,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有1200,沒有內(nèi)銷和留抵,是否當(dāng)期需要交納200的增值稅呢。

江老師 解答

2019-05-06 15:47

上述說法完全正確,是交200元的增值稅

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相關(guān)問題討論
出口人民幣金額*(17%-出口退稅率 )
2017-03-04 14:31:51
這個需要交稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出大于了當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額,就產(chǎn)生了需要交增值稅的數(shù)據(jù)。
2019-05-06 15:43:07
不是這一欄...........
2016-12-14 17:06:10
你好,根據(jù)應(yīng)納稅額的絕對值,與免抵退稅額比較,哪個小就是退稅金額
2017-11-08 14:51:06
您好 免抵退稅中抵稅是進(jìn)項(xiàng)稅額抵減銷稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出
2020-02-18 20:07:31
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