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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-06 12:17

開票系統(tǒng)服務(wù)費可以全額抵扣
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款  貸:銀行存款

張曉東 追問

2019-05-06 12:56

老師,加計扣除賬務(wù)處理,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:營業(yè)成本,對嗎?另外如果進項稅大于銷項稅在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額反應(yīng),下月沖減銷項稅,對嗎

文文老師 解答

2019-05-06 13:43

進項稅大于銷項稅,在要再做賬務(wù)處理了,不需要在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額反應(yīng)

張曉東 追問

2019-05-06 13:54

如果進項稅小于銷項稅,差額借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,交了稅款,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行,如果進項大于銷項,差額借:應(yīng)交稅費-應(yīng)將增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,對嗎

張曉東 追問

2019-05-06 13:57

錯了,大于,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

文文老師 解答

2019-05-06 14:13

借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

張曉東 追問

2019-05-06 14:57

噢,就是說如果進項大于銷項也可以不做賬務(wù)處理,是嗎

張曉東 追問

2019-05-06 15:36

老師,前面說的開票系統(tǒng)服務(wù)費在申報時如何填寫,附表四(稅額遞減情況表,還是增值稅減免稅申報表)

文文老師 解答

2019-05-06 16:00

附表四(稅額遞減情況表

張曉東 追問

2019-05-06 17:14

開票系統(tǒng)服務(wù)費填到表四,也不能自動生成到主表,加計扣除的主表自動減少了;是不是開票系統(tǒng)服務(wù)費還要手工填到,23行(應(yīng)納稅額減征額),謝謝

文文老師 解答

2019-05-06 20:34

是,開票系統(tǒng)服務(wù)費還要手工填到,23行(應(yīng)納稅額減征額)

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開票系統(tǒng)服務(wù)費可以全額抵扣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款
2019-05-06 12:17:58
你好,是的,可以全額抵扣增值稅 全額抵扣增值稅了對利潤總額就沒有影響,對所得稅也就沒有影響了
2019-05-13 15:13:34
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019-12-29 11:31:18
您好,如果是小規(guī)模納稅人的話,是可以全額抵扣增值稅的,如果是一般納稅人的話,開的是維護費普通發(fā)票的,不可以全額抵扣增值稅的。
2018-12-31 15:08:46
你好,稅控技術(shù)維護費全額抵扣會計分錄: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額) 貸:管理費用-辦公費
2020-10-09 17:28:34
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