老師,這個題答案對嗎?其他綜合收益20在貸方,處置時 問
你好,請稍等,稍后發(fā)。 答
單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費和之前 問
你去查一下其他應收款里面有沒有余額 之前掛了哪個科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個科目要不不平。 答
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是交3%還是1% 問
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是全額按1%交 答
1、項目地預繳增值稅:28675.082、機構(gòu)所在地繳納 問
你好,這個借應交稅費-應交增值稅-預交稅金28675.08 貸銀行存款 然后借銷項,貸進項,貸預繳,貸未交。 最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,注冊資金50萬,有3個股東,經(jīng) 問
借其他應付款 貸營業(yè)外收入 注銷的做這個 如果不注銷的話,可以繼續(xù)掛賬以后支付 答

年底做賬需要做什么呢?比如計提什么稅啊,結(jié)轉(zhuǎn)什么的
答: 需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去,如果有規(guī)定要提取盈余公積就提取
老師,我馬上就要自己獨立做賬,月底我怎么知道哪些該結(jié)轉(zhuǎn),哪些需要計提,特別是成本這塊不熟悉
答: 你好,同學。 結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)成本,計提相關(guān)稅費。 成本這邊是按你實際銷售部分結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做帳時什么情況下要計提, 什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)呀? 計提一般是什么才計提
答: 你好,計提比如折舊,減值準備等 結(jié)轉(zhuǎn)是把損益科目發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 有折舊,減值準備,稅金需要繳納的情況下需要計提


吳月柳 解答
2016-01-07 15:44
吳月柳 解答
2016-01-07 15:52