老師,這個(gè)題答案對(duì)嗎?其他綜合收益20在貸方,處置時(shí) 問
你好,請(qǐng)稍等,稍后發(fā)。 答
單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前 問
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額 之前掛了哪個(gè)科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個(gè)科目要不不平。 答
小規(guī)模季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),是交3%還是1% 問
小規(guī)模季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),是全額按1%交 答
1、項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅:28675.082、機(jī)構(gòu)所在地繳納 問
你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金28675.08 貸銀行存款 然后借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)繳,貸未交。 最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,注冊(cè)資金50萬(wàn),有3個(gè)股東,經(jīng) 問
借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入 注銷的做這個(gè) 如果不注銷的話,可以繼續(xù)掛賬以后支付 答

年底做賬需要做什么呢?比如計(jì)提什么稅啊,結(jié)轉(zhuǎn)什么的
答: 需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去,如果有規(guī)定要提取盈余公積就提取
老師,我馬上就要自己獨(dú)立做賬,月底我怎么知道哪些該結(jié)轉(zhuǎn),哪些需要計(jì)提,特別是成本這塊不熟悉
答: 你好,同學(xué)。 結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)成本,計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)。 成本這邊是按你實(shí)際銷售部分結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做帳時(shí)什么情況下要計(jì)提, 什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)呀? 計(jì)提一般是什么才計(jì)提
答: 你好,計(jì)提比如折舊,減值準(zhǔn)備等 結(jié)轉(zhuǎn)是把損益科目發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 有折舊,減值準(zhǔn)備,稅金需要繳納的情況下需要計(jì)提
老師,我想問下,做賬的時(shí)候,月末計(jì)提折舊計(jì)算表和結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,都是自動(dòng)生成的嗎。
需要計(jì)提下月要交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬,還有月末有留底稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做賬?
之前支付了年終獎(jiǎng) 但是做賬的時(shí)候只做支付沒有做結(jié)轉(zhuǎn)跟計(jì)提 這個(gè)月要計(jì)提稅金 并分配費(fèi)用要怎么做呀
金蝶做賬 轉(zhuǎn)賬,為什么計(jì)提印花稅 計(jì)提折舊結(jié)轉(zhuǎn)原材料 結(jié)轉(zhuǎn)損益 成品生產(chǎn)成本


吳月柳 解答
2016-01-07 15:44
吳月柳 解答
2016-01-07 15:52