
我剛接了一家公司的總賬,之前的會計預估制造費用-加工費的,有一筆是:借:制造費用-加工費 貸:其他應收款后來票到了沖賬他記的是:借:制造費用-加工費(紅字) 貸:現(xiàn)金(紅字)其他應收款還在賬上呢,怎么調呢?
答: 把這兩筆業(yè)務的憑證號查出來,寫調哪個哪個憑證,借其它應收,貸現(xiàn)金,也可以把那兩筆全沖了,再重新做正確的
請問做外帳當月提取工會經(jīng)費,借管理費用-福利費,貸:預提費用-工會經(jīng)費立帳,到年底時上交,借:預提費用-工會經(jīng)費沖帳,貸:銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的,你的做法是對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2021年時借:銀行,貨:預收帳款;后來沖減了預收帳款,借預收帳款,貸:其他應收帳款?,F(xiàn)在2022年發(fā)現(xiàn),這筆款項已用在長期待攤費用--征地費,那么現(xiàn)在要怎樣調整以前的憑證呢?謝謝
答: 學員你好,長期待攤費用入賬的貸方是什么科目 借*長期待攤費用 貸方哪

