我們是事業(yè)單位的,去年年底有一筆結(jié)轉(zhuǎn)資金分錄是這樣做的, 借:財(cái)政應(yīng)返還額度-財(cái)政直接支付 貨:財(cái)政補(bǔ)助收入 年底時(shí) 借:財(cái)政補(bǔ)助收入 貸:財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) 2019年要實(shí)行新的政府會(huì)計(jì)制度,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要記賬,預(yù)算會(huì)計(jì)也得記賬,今年要支出這筆款項(xiàng)的話要怎么記賬呢?財(cái)務(wù)和預(yù)算分別怎么記賬?
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于2019-05-05 16:24 發(fā)布 ??2713次瀏覽
- 送心意
姜老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-05 16:45
年初建賬時(shí)借:資金結(jié)存—財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-05-05 16:45:19

財(cái)會(huì)借:銀行存款等 貸:財(cái)政撥款收入
預(yù)會(huì)借:資金結(jié)存 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
2019-03-30 22:29:36

自收自支事業(yè)單位在新的政府會(huì)計(jì)制度下是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)雙分錄
2019-07-04 09:11:35

你好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是計(jì)入相關(guān)費(fèi)用處理,
2019-11-19 17:03:05

借:單位管理費(fèi)用5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 1000貸: 其他應(yīng)付款-社保 1000
借 應(yīng)付職工薪酬-工資4000 其他應(yīng)付款-社保 1000貸 銀行存款1000 零余額賬戶用款額度4000
借:事業(yè)支出 5000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 1000 資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度4000
2020-01-08 21:53:00
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姜老師 解答
2019-05-05 16:45