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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-05-05 14:46

要的,12月的也要并入?yún)R算清繳

仰望星空 追問

2019-05-05 14:51

還有老師我們應(yīng)付職工薪酬都是直接進(jìn)費(fèi)用的,沒有經(jīng)過“應(yīng)付職工薪酬”這個(gè)科目,那么所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050表)可以空白上報(bào)嘛

辜老師 解答

2019-05-05 15:09

不可以的,要統(tǒng)計(jì)各個(gè)費(fèi)用下面的工資薪金支出金額

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
填到項(xiàng)目支出還是不填?
2018-07-14 13:41:12
第7列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的捐贈(zèng)額還有100000元,說明2017年有超限額尚未稅前扣除的捐贈(zèng)支出,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)稅前扣除。根據(jù)財(cái)稅【2018】15號(hào)文規(guī)定,在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予稅前扣除;超出年度利潤總額12%部分,準(zhǔn)予以后年度三年內(nèi)稅前扣除(從捐贈(zèng)發(fā)生的次年起計(jì)算)。對于公益性捐贈(zèng)支出計(jì)算扣除時(shí),應(yīng)先扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的捐贈(zèng)支出,再扣除當(dāng)年發(fā)生的捐贈(zèng)支出。 貴公司本年利潤總額*12%=捐贈(zèng)扣除限額,捐贈(zèng)扣除限額與100000取其小,進(jìn)行納稅調(diào)減即可。
2020-05-19 23:59:34
您好,同學(xué),沒有收入,收入欄次填寫0就行。
2020-04-28 13:45:37
你好,屬于罰沒支出。需要納稅調(diào)增的。
2019-05-24 10:22:46
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