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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-05 13:57

你好
借;以前年度損益調整           貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目

風吹夏花開 追問

2019-05-05 14:31

如果是租的辦事處呢

鄒老師 解答

2019-05-05 14:32

你好
借;以前年度損益調整,貸;銀行存款等科目

風吹夏花開 追問

2019-05-05 14:32

如果開的是增值稅專用發(fā)票怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-05-05 14:33

你好
借;以前年度損益調整,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸;銀行存款等科目

風吹夏花開 追問

2019-05-05 14:36

收到,謝謝考試。這樣18和19年匯算清繳時候不用做調整吧

鄒老師 解答

2019-05-05 14:37

你好,在2019年做2018年匯算清繳的時候填寫扣除就是了

風吹夏花開 追問

2019-05-05 14:41

收到,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-05 14:42

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 借;以前年度損益調整 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2019-05-05 13:57:38
借 庫存現(xiàn)金 貸 管理費用——福利費,或建議直接在員工工資表中扣除這100更簡單了。
2018-03-29 16:21:06
你好 借;待攤費用 貸;銀行存款等科目 12萬 然后按月攤銷
2018-09-04 16:58:38
你好,如果是欠您公司款項,是屬于公司的房子
2020-04-22 17:29:00
你好,計提時借管理費用,制造費用等 貸其他應付款等,如果是預付的,借預付賬款 貸銀行存款,分攤時借管理費用 制造費用等 貸預付賬款
2020-03-25 22:16:09
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