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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2016-01-07 11:30

期初庫存商品余額38461.55元,某日購進設備收到普通發(fā)票金額9600元,稅金不能抵扣。然后賣掉該設備借:應收賬款9600貸:主營業(yè)務收入8205.13     應交增值稅-銷項稅1394.87結轉成本后期末庫存商品余額對不上,差額1394.87,該怎么辦?

吳少琴老師 解答

2016-01-07 13:37

你的思維有誤,收入還要結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品你沒做

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期初庫存商品余額38461.55元,某日購進設備收到普通發(fā)票金額9600元,稅金不能抵扣。然后賣掉該設備借:應收賬款9600貸:主營業(yè)務收入8205.13 應交增值稅-銷項稅1394.87結轉成本后期末庫存商品余額對不上,差額1394.87,該怎么辦?
2016-01-07 11:30:00
你好,進銷存表期末結存金額和庫存商品余額應當做到一致才是的
2020-08-03 17:21:26
你好,你單位對發(fā)出存貨的計價方法是?
2019-10-09 16:03:38
你好,是不是哪里登記錯了
2017-02-11 16:44:33
你好,你是不是有入庫沒有做。
2020-01-14 12:14:44
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