
每年稅務(wù)局都會(huì)有企業(yè)所得稅匯算清繳,今年匯算清繳時(shí)候有多繳稅款,稅務(wù)局說(shuō)只能抵扣,那抵扣的話我在賬里可以以什么方式將這筆稅款抵扣掉
答: 你好,等到季度申報(bào)時(shí)到大廳讓他給遞減了 你問(wèn)分錄?
以前年度有多繳稅款 稅務(wù)局同意留抵 今年所得稅匯算清繳想抵扣稅款 怎么填報(bào)?
答: 你好,在主表填寫(xiě)以前年度多交稅款本期抵扣欄次
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年的匯算清繳中本年度是虧損,2017年有多預(yù)繳的所得稅當(dāng)年沒(méi)辦理退稅稅務(wù)局說(shuō)是留以后抵扣。那么現(xiàn)在2017年多交的所得稅在這次匯算清繳中有欄次能體現(xiàn)出來(lái)嗎?還是互不影響呢?
答: 互不影響,你在匯算18年的時(shí)候抵減。


Phantom 追問(wèn)
2019-05-05 11:09
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-05-05 11:25