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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-05 08:58

你好 這個是按日定額報銷 還是根據(jù)發(fā)票來報  計入銷售費用-餐費

little fairy 追問

2019-05-05 09:28

你好,是按票實報的。另請教,我們公司同時做銷售和服務(wù),請問兩者是合計季不超30萬可免增值稅?還是兩者分別不超過3O萬可免呢?服務(wù)類稅率是不是也是3%呢?

meizi老師 解答

2019-05-05 09:32

你好  增值稅小規(guī)模納稅人兼營銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、或者不動產(chǎn)的,不再分開核算,應(yīng)合并計算適用免征增值稅優(yōu)惠政策。 小規(guī)模也是3

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你好 這個是按日定額報銷 還是根據(jù)發(fā)票來報 計入銷售費用-餐費
2019-05-05 08:58:39
你好,是管理費用業(yè)務(wù)招待費
2019-01-11 20:39:46
你好,可以放在福利費里。
2020-04-16 11:08:46
這個是做銷售費用 差旅費,誤餐費,
2020-04-16 11:16:48
不建議設(shè)立餐費二級明細,會給企業(yè)帶來不必要的麻煩。
2018-12-11 10:46:18
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