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送心意

玲子

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-30 20:16

稅負(fù)率=本期交的稅額/不含稅收入
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稅負(fù)率=本期交的稅額/不含稅收入 如果您對(duì)我的回答滿意,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝!
2019-04-30 20:16:57
您好,倒推計(jì)算成本金額的話,是要知道您公司的銷售利潤率以及所得稅稅負(fù)率的。
2020-07-22 11:19:20
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2018-12-14 11:20:09
同學(xué)你好  1.增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%    2.所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷應(yīng)納稅銷售額(應(yīng)稅銷售收入)×100%。    3.主營業(yè)務(wù)利潤稅負(fù)率=(本期應(yīng)納稅額÷本期主營業(yè)務(wù)利潤)×100%    4.印花稅負(fù)率=(應(yīng)納稅額÷計(jì)稅收入)×100%
2022-03-18 14:47:06
你好,稅負(fù)率=納稅金額/收入*100%
2019-08-08 09:38:58
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