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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-30 15:47

您好
月末銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅

沁心 追問(wèn)

2019-04-30 15:49

甘老師您好!如果次月繳納未交增值稅該如何做分錄呢?

bamboo老師 解答

2019-04-30 15:50

借 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
貸 銀行存款

沁心 追問(wèn)

2019-04-30 16:12

甘老師您好!期末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),本年利潤(rùn)若是借方余額,需要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目嗎?正確的做法是怎么做呢?

bamboo老師 解答

2019-04-30 16:14

一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以了 
借方余額 單位虧損
借 利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)
貸 本年利潤(rùn)
如果是在貸方盈利 做相反分錄

沁心 追問(wèn)

2019-04-30 16:26

年末做一次就行了,不用每個(gè)月都做嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-30 16:32

是的 本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 年末做一筆就可以的

沁心 追問(wèn)

2019-04-30 16:49

謝謝您甘老師

bamboo老師 解答

2019-04-30 16:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 月末銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019-04-30 15:47:25
你好,可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),等下個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-04-11 08:37:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅
2021-10-08 08:39:55
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-05-28 18:29:05
你好,留抵稅不用單獨(dú)做會(huì)計(jì)分錄,下月可以自動(dòng)抵扣
2018-11-19 12:25:54
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