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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-30 15:35

可以的,需要重新分類的

貓九命ⅱ 追問

2019-04-30 15:37

那不用調(diào)賬嘛 這個

郭老師 解答

2019-04-30 15:39

不用調(diào)整賬務(wù)處理的

貓九命ⅱ 追問

2019-04-30 15:42

我是18年的報表這樣調(diào)的 我轉(zhuǎn)19年期初正常的按預(yù)付賬款的貸方數(shù)填寫嗎

郭老師 解答

2019-04-30 15:54

明細賬還是和你賬上一樣,報表重分類就可以

貓九命ⅱ 追問

2019-04-30 16:08

是不是報表最好不要出現(xiàn)負數(shù)

郭老師 解答

2019-04-30 16:18

是的,需要重新分類

貓九命ⅱ 追問

2019-04-30 16:23

那我應(yīng)交稅費為負的 是因為有留低稅額 也需要重分類嗎

郭老師 解答

2019-04-30 16:28

是的,有可能留抵或者少計提了

貓九命ⅱ 追問

2019-04-30 16:29

沒少計提 留低額很多 那是不是直接吧應(yīng)交稅費借方余額全部移到其他流動資產(chǎn)就行了?

郭老師 解答

2019-04-30 16:38

可以放其他流動資產(chǎn)

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相關(guān)問題討論
你好,準確來說是應(yīng)付賬款的借方余額,實際就是預(yù)付賬款 比如購進貨物1萬,借:庫存商品 1萬,貸:應(yīng)付賬款? 1萬 之后付款1.2萬,借:應(yīng)付賬款? 1.2萬,貸:銀行存款 1.2萬 兩個分錄下來,應(yīng)付賬款借方余額0.2萬,其實就是預(yù)付了對方0.2萬的款項?
2022-01-09 17:16:29
你好,對的,是這么理解的。
2021-05-27 12:53:56
你好,整個分錄做反了嗎
2020-04-06 19:04:30
收到電費發(fā)票時是應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款的,除非之前就支付過電費,導(dǎo)致預(yù)付賬款有掛賬,現(xiàn)在收到發(fā)票就要銷之前的掛賬,所以貸記預(yù)付賬款
2019-08-14 09:43:54
因為你是先預(yù)付的,收到發(fā)票沖預(yù)付!
2019-06-11 16:24:26
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