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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2019-04-30 15:27

你好 應(yīng)納稅所得額所得額為負(fù)數(shù) 就不需要繳納所得稅

南木 追問

2019-04-30 16:38

招待費(fèi)調(diào)增的部分就不用繳納嗎

答疑蘇老師 解答

2019-04-30 16:41

你好 你調(diào)增后還是負(fù)數(shù)的話 就不用繳納

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你好 應(yīng)納稅所得額所得額為負(fù)數(shù) 就不需要繳納所得稅
2019-04-30 15:27:51
你好 應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù) 就不需要繳納
2019-04-30 15:26:14
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 比如收入1000萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出20萬,發(fā)生額的60%=12萬,收入的5‰=5萬,按5萬扣除,納稅調(diào)增15萬
2021-01-08 10:40:03
您好 所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,但是整年還是虧損 不需要繳納所得稅
2019-05-05 09:20:53
全年應(yīng)納稅所得額就是你全年的工資啊
2018-12-17 09:14:34
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