#提問#老師:固定資產(chǎn)原值205萬,截止現(xiàn)在已經(jīng)計(jì)提折舊44萬,現(xiàn)在出售了180萬,問一下老師這個(gè)分錄應(yīng)該怎么作?
猶豫的冬天
于2019-04-30 10:47 發(fā)布 ??672次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2019-04-30 10:53
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
三、處置的收入
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益 (或相反的分錄)
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借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
三、處置的收入
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益 (或相反的分錄)
2019-04-30 10:53:24

你好 借:固定資產(chǎn)清理 205-44 累計(jì)折舊44 貸:固定資產(chǎn)205 借:銀行存款180 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 然后算下固定資產(chǎn)清理科目借貸方的余額 固定資產(chǎn)清理在貸方的話 做結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 固定資產(chǎn)清理在借方的話 做結(jié)轉(zhuǎn) 借:資產(chǎn)處置損益貸:固定資產(chǎn)清理
2019-04-30 10:34:44

借累計(jì)折舊44
固定資產(chǎn)205-44
貸固定資產(chǎn)
借銀存180
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)
借:固定資產(chǎn)清理
貸
資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得)
2019-04-28 09:03:38

借固定資產(chǎn)清理10萬
累計(jì)折舊10萬
貸固定資產(chǎn),20萬
借銀行還款19萬
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
2021-01-07 16:24:00

你好,可以補(bǔ)記提就可以了
2020-03-04 10:46:14
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