
請問老師,18年匯算清繳調增需要補交企業(yè)所得稅,這種情況怎樣做會計分錄?
答: 你好,可以借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款 然后借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-企業(yè)所得稅
請問劉老師,18年匯算清繳調增需要補交企業(yè)所得稅,這種情況怎樣做會計分錄?
答: 你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問18年所得稅匯算清繳納稅調增后,補交所得稅,19年申報完扣稅后怎樣做會計分錄?
答: 你好 借:以前年度損益調整-所得稅費用 貸:應交稅金-所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:應交稅金-所得稅 貸:銀行存款
請問企業(yè)所得稅匯算清繳一般需要做什么分錄? 調增應納稅所得額,但是利潤還是負數的情況 老師,這種需要做分錄嗎 老師,如果是補繳或者退稅需要嗎??
請問企業(yè)所得稅匯算清繳一般需要做什么分錄? 調增應納稅所得額,但是利潤還是負數的情況 老師,這種需要做分錄嗎?有老師說不需要做賬
匯算清繳企業(yè)所得稅,原來-68242.79,調-67625.19,調增業(yè)務招待費617.60,這種情況怎么處理,需要做分錄嗎?


煙花懿冷 追問
2019-04-29 21:00
徐阿富老師 解答
2019-04-29 21:03