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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-29 15:58

您好
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付賬款

小草 追問

2019-04-29 16:14

老師那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅款不管了嗎

bamboo老師 解答

2019-04-29 16:21

如果是收到專用發(fā)票的話要寫進(jìn)項(xiàng)稅額

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您好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
2019-04-29 15:58:14
你好,把發(fā)票粘貼在上個(gè)月購進(jìn)分錄后面就是了
2019-04-29 15:58:16
借生產(chǎn)成本 貸庫存商品 轉(zhuǎn)成本里去
2019-10-18 10:27:27
你好 借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品 借營業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
2020-01-13 11:03:45
您好,您按發(fā)票金額,借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款。
2020-06-19 12:21:09
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