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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-29 14:30

你好!這個不能確定是什么原因,但是你可以一個個核對,看哪個數(shù)據(jù)跟期末對不上

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-04-29 14:35

老師我在18年1月初做了一個分錄是借;管理費用   4598 貸:其他應(yīng)收款   -員工     4598    就差在這個金額上,但是19年初的期初資產(chǎn)合計是576494    負(fù)債和所有者權(quán)益是  571896    18年期末的資產(chǎn)合計是571896   負(fù)債和所有者權(quán)益是  571896

宋生老師 解答

2019-04-29 14:39

你好!你是19年1月初做了這個分錄?

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-04-29 14:40

19年年初沒做,18年年初做的

宋生老師 解答

2019-04-29 14:44

你好!但是這個是1月份的,你18年年末不是平的嗎

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相關(guān)問題討論
你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額? ?
2021-07-08 14:49:25
您好, 您對一下明細(xì)賬
2020-11-30 20:04:13
這個可以的 看一下資產(chǎn)的明細(xì)賬?
2021-10-18 16:32:08
你好!這個不能確定是什么原因,但是你可以一個個核對,看哪個數(shù)據(jù)跟期末對不上
2019-04-29 14:30:39
你好!是的。就是這樣的。
2018-01-25 17:06:55
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