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ゾ星寒霧雪ぷ
于2019-04-29 14:04 發(fā)布 ??8145次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2019-04-29 14:08
借應交稅費-增值稅-加計扣除 貸其他收益
ゾ星寒霧雪ぷ 追問
2019-04-29 14:13
是在每一筆做賬的時候加上這個,還是月末統一做分錄?
2019-04-29 14:15
如果進項有留底,那么余額在哪個科目呢
吳少琴老師 解答
2019-04-29 17:41
月末一次做,進項有留底在應交稅費-增值稅-進項里面
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增值稅加計扣除10%賬務處理
答: 您好 實際抵減的時候寫分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
增值稅加計扣除如何進行賬務處理
答: 借應交稅費-增值稅-加計扣除 貸其他收益
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅加計扣除的完整賬務處理
答: 你好; 現代服務加計扣除的話; 比如 借:應交稅費—未交增值稅 貸:其他收益 、 銀行存款
增值稅進項稅加計扣除怎么賬務處理。
討論
請問增值稅加計扣除怎么做賬務處理
增值稅進項稅10%加計抵減扣除的計提的賬務處理,結轉時的賬務處理,以及次月繳納時的賬務處理
增值稅進項稅額加計扣除如何做賬務處理?
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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ゾ星寒霧雪ぷ 追問
2019-04-29 14:13
ゾ星寒霧雪ぷ 追問
2019-04-29 14:15
吳少琴老師 解答
2019-04-29 17:41