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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-04-29 14:08

借應交稅費-增值稅-加計扣除 貸其他收益

ゾ星寒霧雪ぷ 追問

2019-04-29 14:13

是在每一筆做賬的時候加上這個,還是月末統一做分錄?

ゾ星寒霧雪ぷ 追問

2019-04-29 14:15

如果進項有留底,那么余額在哪個科目呢

吳少琴老師 解答

2019-04-29 17:41

月末一次做,進項有留底在應交稅費-增值稅-進項里面

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相關問題討論
您好 實際抵減的時候寫分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-10-11 10:23:55
借應交稅費-增值稅-加計扣除 貸其他收益
2019-04-29 14:08:05
你好,目前這個具體處理財政部還沒有出臺
2019-04-17 15:45:54
你好; 現代服務加計扣除的話; 比如 借:應交稅費—未交增值稅     貸:其他收益 、 銀行存款
2021-12-07 14:18:05
借應交稅費-增值稅-加計扣除 貸其他收益
2019-06-14 22:23:40
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