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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-29 10:26

當月:借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入-暫估  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)    
次月,調(diào)整 主營業(yè)務(wù)收入-暫估

柚子橙子荔枝 追問

2019-04-29 10:44

那銷項稅額這個不用處理嗎,不然下個月開票了這個怎么做賬啊

軼塵老師 解答

2019-04-29 11:58

如果你的實際的收到的發(fā)票和暫估的有差異,銷項稅是需要調(diào)整的。之前按著未開票收入申報,收到發(fā)票后可以進行調(diào)整。

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當月:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 次月,調(diào)整 主營業(yè)務(wù)收入-暫估
2019-04-29 10:26:06
把去年的沖銷,今年根據(jù)發(fā)票做一筆正確的就可以了
2021-12-08 11:56:58
同學(xué)你好發(fā)票開多少呢
2022-07-05 10:37:34
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅和你開發(fā)票的一樣做。
2021-07-03 10:59:50
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:待轉(zhuǎn)銷售收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2022-03-02 20:27:28
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