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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-29 09:21

你好 會計出納最好需要交接后才接手,如果你繼續(xù)做賬 你前面的帳沒做到賬實(shí)一致的話 你后面查起來也是很麻煩的 你最好先核對下現(xiàn)金銀行等明細(xì)帳的余額 是否是對的 然后再接著做

月流星 追問

2019-04-29 10:56

好的

meizi老師 解答

2019-04-29 10:56

嗯 好的 滿意請給予評價

月流星 追問

2019-04-29 11:49

老師現(xiàn)在是不給交接,也知道結(jié)余是多少,我這邊該怎么做呢?

月流星 追問

2019-04-29 11:49

老師現(xiàn)在是不給交接,也不知道結(jié)余是多少,我這邊該怎么做呢?

月流星 追問

2019-04-29 11:52

您的意思是登錄銀行賬號查明細(xì)看最后余額嗎?我負(fù)責(zé)記賬出納就是老板支付我記賬了,這樣可以嘛,

meizi老師 解答

2019-04-29 12:02

你好 如果不交接的話 你就只有一一核對之前的賬務(wù) 檢查是否有漏記多記 的情況  先檢查一致了再開始繼續(xù)做賬

月流星 追問

2019-04-29 12:21

參考什么核對呢老師,好難弄

meizi老師 解答

2019-04-29 13:36

你好 所以千萬不要接手這樣類似的帳 不交接很麻煩 你去把你的銀行對賬單打印出來 核對下你的銀行帳與對賬單是否一致 然后把你的現(xiàn)金賬和你的實(shí)際現(xiàn)金核對下余額; 有問題的只有查你以往賬務(wù)找原因處理了

月流星 追問

2019-04-29 14:16

老師,這些銀行對賬單我夠不到,我是做內(nèi)賬的會計,出納是老板娘,那些銀行賬號也都在她那邊,她不給交接。跟老板鬧矛盾了,現(xiàn)在老板意思日記賬我來做,就給我發(fā)了他匯款的流水單讓我記賬

月流星 追問

2019-04-29 14:16

我該怎么記這個日記賬

月流星 追問

2019-04-29 14:21

圖片怎么發(fā)不出去

meizi老師 解答

2019-04-29 14:24

你好 那你們總得結(jié)一個余額來繼續(xù)做賬啊 不然現(xiàn)金和銀行日清月結(jié)的  你們都沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)無法繼續(xù)做賬的

月流星 追問

2019-04-29 14:29

該怎么總結(jié),老師您具體說說啊

meizi老師 解答

2019-04-29 14:31

比如說現(xiàn)在不給你們交接  那么你們銀行卡沒在你們手上 金額都不清楚 怎么對賬   你們應(yīng)該要知道現(xiàn)金現(xiàn)在還剩多少,銀行卡還有多少  這樣根據(jù)實(shí)際金額來延續(xù)做賬 至于你們都不交接是無法確定金額的;

月流星 追問

2019-04-29 14:38

老師這邊我就是記賬,具體的匯款付賬牽扯到跟錢有關(guān)的還是老板操作不是我來做的,我就是記賬的出納跟會計不管錢。這樣的話我可以怎么記出納的賬呢?

meizi老師 解答

2019-04-29 14:53

你好 那你們跟你老板核對下最后的余額  就是接手后的余額   如果你老板同意的話 你按余額繼續(xù)做賬  發(fā)生了支出等 老板把匯款的憑據(jù)給你 你就做到日記賬里面去 只有這樣了

月流星 追問

2019-04-29 15:24

最后的余額就是現(xiàn)金余額跟銀行賬余額,沒有其它的了嗎老師?老師我們公司去年分家,老板怕公司分不到就注冊了新公司,最后公司又歸我們了,新公司也沒有注銷?,F(xiàn)在開票也是老公司一般納稅人的,那賬務(wù)還是記老公司吧?

meizi老師 解答

2019-04-29 15:27

你好 是的  你確定好這個余額就可以繼續(xù)做賬了  前提你的賬本上面的余額最好是與實(shí)際庫存現(xiàn)金余額和銀行帳上的余額一致就行;  實(shí)際業(yè)務(wù)是與老公司就做老公司  新公司沒發(fā)生業(yè)務(wù)就趕緊去注銷了 因?yàn)椴蛔N你還要一直報稅等 麻煩

月流星 追問

2019-04-29 15:38

哦哦,大概知道了,辛苦老師了,那個注銷是老板決定的,這個我不懂啦。

meizi老師 解答

2019-04-29 15:40

這個你要跟老板說清楚 如果沒業(yè)務(wù)最好注銷了 留著干嘛  因?yàn)榈綍r久了逾期沒報稅可能還會有罰款的   不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

月流星 追問

2019-04-29 15:55

好的,滿意,老師很盡責(zé),連著給回復(fù),

meizi老師 解答

2019-04-29 15:59

呵呵  不客氣的 你滿意就好

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你好 會計出納最好需要交接后才接手,如果你繼續(xù)做賬 你前面的帳沒做到賬實(shí)一致的話 你后面查起來也是很麻煩的 你最好先核對下現(xiàn)金銀行等明細(xì)帳的余額 是否是對的 然后再接著做
2019-04-29 09:21:43
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
是的
2017-02-28 13:10:36
你好 如果你轉(zhuǎn)款不是同一天轉(zhuǎn)款的話 。 你要按照日期來 分別登記日記賬的 。 沒有你們專門這方面的日記賬。 學(xué)堂有常用的日記賬模板。 你可以去下載來參考。 根據(jù)自己企業(yè)情況適當(dāng)?shù)男薷摹?/div>
2020-10-16 10:07:28
你好,最好把現(xiàn)金根據(jù)發(fā)票把現(xiàn)金日記賬記入
2018-10-19 15:28:26
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